Σελίδα διαχειριστή. Εισάγετε τον κωδικό διαχειριστή για πλήρη εικόνα του κτηρίου: οφειλές ανά διαμέρισμα, εισπράξεις RF και τραπεζικές κινήσεις.
Λογαριασμός κτηρίου Alpha Bank •••• 3290 (EUR) · κατάστημα 124 · 01/01–31/08/2026. Ανώνυμη παρουσίαση: οι περιγραφές με ονόματα καταθετών/δικαιούχων έχουν αντικατασταθεί με γενική περιγραφή.
| Μήνας | Αρχικό υπ. | Πιστώσεις | Χρεώσεις | Καθαρό | Τελικό υπ. | Κιν. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2026 | 5.838,98 | 6.454,05 | 5,00 | 6.449,05 | 12.288,03 | 17 |
| Φεβρουάριος 2026 | 12.288,03 | 5.224,96 | 4.034,12 | 1.190,84 | 13.478,87 | 40 |
| Μάρτιος 2026 | 13.478,87 | 4.841,74 | 6.727,86 | -1.886,12 | 11.592,75 | 37 |
| Απρίλιος 2026 | 11.592,75 | 7.292,81 | 5.109,62 | 2.183,19 | 13.775,94 | 35 |
| Μάιος 2026 | 13.775,94 | 5.626,78 | 2.958,28 | 2.668,50 | 16.444,44 | 33 |
| Ιούνιος 2026 | 16.444,44 | 0,00 | 2.724,65 | -2.724,65 | 13.719,79 | 10 |
| Ιούλιος 2026 | 13.719,79 | 15.110,95 | 3.732,97 | 11.377,98 | 25.097,77 | 35 |
| Αύγουστος 2026 | 25.097,77 | 16.503,94 | 6.577,22 | 9.926,72 | 35.024,49 | 24 |
| Κατηγορία | Πιστώσεις | Χρεώσεις | Καθαρό |
|---|---|---|---|
| Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 27.614,89 | — | 27.614,89 |
| Απευθείας καταθέσεις | 22.857,64 | — | 22.857,64 |
| Πληρωμές / μεταφορές | 10.032,70 | 10.278,15 | -245,45 |
| ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | — | 11.420,18 | -11.420,18 |
| Λοιπά | — | 2.687,24 | -2.687,24 |
| Καθαριότητα | — | 2.400,00 | -2.400,00 |
| Μισθοδοσία / Θυρωρός | — | 2.104,35 | -2.104,35 |
| Συντήρηση / Τεχνικά | — | 1.261,70 | -1.261,70 |
| Ασφάλιση | — | 1.079,00 | -1.079,00 |
| Είσπραξη κοινοχρήστων | 550,00 | — | 550,00 |
| Λογιστικά | — | 248,00 | -248,00 |
| Λοιπά έξοδα | — | 203,40 | -203,40 |
| Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | — | 187,70 | -187,70 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 294,15 | 6.133,13 | |
| 07/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 187,05 | 6.320,18 | |
| 07/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 195,46 | 6.515,64 | |
| 12/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 228,93 | 6.744,57 | |
| 13/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 238,58 | 6.983,15 | |
| 19/01 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 01/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 6.978,15 | |
| 22/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 175,29 | 7.153,44 | |
| 23/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 1.325,32 | 8.478,76 | |
| 26/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 114,17 | 8.592,93 | |
| 26/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 449,95 | 9.042,88 | |
| 27/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 677,30 | 9.720,18 | |
| 27/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 446,33 | 10.166,51 | |
| 27/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 243,96 | 10.410,47 | |
| 28/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 352,20 | 10.762,67 | |
| 28/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 377,80 | 11.140,47 | |
| 28/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 187,82 | 11.328,29 | |
| 30/01 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 959,74 | 12.288,03 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 363,02 | 12.651,05 | |
| 03/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 362,65 | 13.013,70 | |
| 04/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 290,26 | 13.303,96 | |
| 04/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 13.299,96 | |
| 05/02 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 750,00 | 12.549,96 | |
| 05/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 12.546,46 | |
| 05/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 155,52 | 12.701,98 | |
| 05/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.697,98 | |
| 06/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 372,00 | 13.069,98 | |
| 13/02 | Καθαρισμός | Καθαριότητα | 600,00 | 12.469,98 | |
| 13/02 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 550,00 | 11.919,98 | |
| 13/02 | Καθαρισμός | Καθαριότητα | 300,00 | 11.619,98 | |
| 13/02 | Πληρωμή έναντι | Πληρωμές / μεταφορές | 166,80 | 11.453,18 | |
| 13/02 | Πληρωμή (αποστολή AWB) | Πληρωμές / μεταφορές | 100,00 | 11.353,18 | |
| 13/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 11.349,68 | |
| 16/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 264,54 | 11.614,22 | |
| 16/02 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 84,32 | 11.529,90 | |
| 16/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 69,94 | 11.599,84 | |
| 16/02 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 02/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 11.594,84 | |
| 16/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 11.590,84 | |
| 16/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 159,58 | 11.750,42 | |
| 17/02 | Ασφαλιστήριο συμβόλαιο | Ασφάλιση | 1.079,00 | 10.671,42 | |
| 17/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 509,85 | 11.181,27 | |
| 17/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 216,01 | 11.397,28 | |
| 17/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 214,15 | 11.611,43 | |
| 17/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 102,01 | 11.713,44 | |
| 17/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 11.709,44 | |
| 17/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 204,00 | 11.913,44 | |
| 19/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 500,00 | 12.413,44 | |
| 19/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 220,04 | 12.633,48 | |
| 19/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 114,32 | 12.747,80 | |
| 19/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.743,80 | |
| 19/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.739,80 | |
| 20/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 258,76 | 12.998,56 | |
| 20/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.994,56 | |
| 24/02 | Πληρωμή έναντι | Πληρωμές / μεταφορές | 360,00 | 12.634,56 | |
| 25/02 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 142,77 | 12.777,33 | |
| 25/02 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.773,33 | |
| 26/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 438,00 | 13.211,33 | |
| 26/02 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 267,54 | 13.478,87 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 17,50 | 13.496,37 | |
| 02/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 13.492,37 | |
| 03/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 105,67 | 13.598,04 | |
| 03/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 13.594,04 | |
| 04/03 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 84,32 | 13.509,72 | |
| 11/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 500,00 | 14.009,72 | |
| 12/03 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 3.672,36 | 10.337,36 | |
| 13/03 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 902,19 | 9.435,17 | |
| 13/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 430,30 | 9.865,47 | |
| 13/03 | Καθαρισμός | Καθαριότητα | 300,00 | 9.565,47 | |
| 13/03 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 80,17 | 9.485,30 | |
| 13/03 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 9.484,90 | |
| 13/03 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 9.484,50 | |
| 16/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 97,56 | 9.582,06 | |
| 16/03 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 03/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 9.577,06 | |
| 16/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 291,00 | 9.868,06 | |
| 17/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 570,89 | 10.438,95 | |
| 17/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 300,57 | 10.739,52 | |
| 17/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 371,92 | 11.111,44 | |
| 17/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 206,43 | 11.317,87 | |
| 18/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 313,10 | 11.630,97 | |
| 18/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 146,55 | 11.777,52 | |
| 18/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 11.773,52 | |
| 18/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 159,22 | 11.932,74 | |
| 18/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 11.928,74 | |
| 23/03 | Πληρωμή | Λοιπά | 1.356,00 | 10.572,74 | |
| 23/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 190,86 | 10.763,60 | |
| 23/03 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 132,68 | 10.630,92 | |
| 23/03 | Πληρωμή έναντι | Πληρωμές / μεταφορές | 50,00 | 10.580,92 | |
| 23/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 10.576,92 | |
| 27/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 301,64 | 10.878,56 | |
| 27/03 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 10.812,22 | |
| 27/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 10.808,22 | |
| 30/03 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 615,00 | 11.423,22 | |
| 30/03 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 223,53 | 11.646,75 | |
| 30/03 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 11.642,75 | |
| 31/03 | Πληρωμή έναντι | Πληρωμές / μεταφορές | 50,00 | 11.592,75 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | Εκκενώσεις βόθρων | Συντήρηση / Τεχνικά | 496,00 | 11.096,75 | |
| 07/04 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 3.721,78 | 7.374,97 | |
| 07/04 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 500,00 | 6.874,97 | |
| 07/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 6.871,47 | |
| 07/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 800,00 | 7.671,47 | |
| 07/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 457,49 | 8.128,96 | |
| 07/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 151,79 | 8.280,75 | |
| 08/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 873,25 | 9.154,00 | |
| 08/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 826,55 | 9.980,55 | |
| 08/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 189,22 | 10.169,77 | |
| 08/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 102,05 | 10.271,82 | |
| 08/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 10.267,82 | |
| 08/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 10.263,82 | |
| 09/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 490,21 | 10.754,03 | |
| 16/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 366,93 | 11.120,96 | |
| 16/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 396,70 | 11.517,66 | |
| 17/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 474,63 | 11.992,29 | |
| 17/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 184,44 | 12.176,73 | |
| 17/04 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 56,38 | 12.120,35 | |
| 17/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.116,35 | |
| 17/04 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 12.115,95 | |
| 20/04 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 04/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 12.110,95 | |
| 21/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 400,51 | 12.511,46 | |
| 21/04 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 192,75 | 12.318,71 | |
| 21/04 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 42,87 | 12.275,84 | |
| 21/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.271,84 | |
| 21/04 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 12.271,54 | |
| 21/04 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 12.271,24 | |
| 23/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 397,85 | 12.669,09 | |
| 23/04 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 157,95 | 12.827,04 | |
| 23/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.823,04 | |
| 23/04 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 12.819,04 | |
| 27/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 789,60 | 13.608,64 | |
| 27/04 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 13.542,30 | |
| 29/04 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 233,64 | 13.775,94 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 500,00 | 14.275,94 | |
| 06/05 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 921,68 | 13.354,26 | |
| 06/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 360,57 | 13.714,83 | |
| 06/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 13.710,83 | |
| 11/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 217,30 | 13.928,13 | |
| 13/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 982,04 | 14.910,17 | |
| 13/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 277,39 | 15.187,56 | |
| 13/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 153,82 | 15.341,38 | |
| 13/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 122,26 | 15.463,64 | |
| 13/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 93,96 | 15.557,60 | |
| 13/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 15.553,60 | |
| 13/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 15.549,60 | |
| 13/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 15.545,60 | |
| 15/05 | Καθαρισμός | Καθαριότητα | 600,00 | 14.945,60 | |
| 15/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 561,95 | 15.507,55 | |
| 18/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 227,39 | 15.734,94 | |
| 18/05 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 05/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 15.729,94 | |
| 19/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 185,51 | 15.915,45 | |
| 19/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 180,09 | 16.095,54 | |
| 19/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 16.091,54 | |
| 19/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 16.087,54 | |
| 20/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 315,56 | 16.403,10 | |
| 20/05 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 16.399,10 | |
| 21/05 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Πληρωμές / μεταφορές | 272,66 | 16.671,76 | |
| 25/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 336,42 | 17.008,18 | |
| 26/05 | Πληρωμή | Λοιπά | 731,24 | 16.276,94 | |
| 26/05 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 577,03 | 15.699,91 | |
| 26/05 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 28,19 | 15.671,72 | |
| 26/05 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 15.671,32 | |
| 26/05 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 15.670,92 | |
| 27/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 561,00 | 16.231,92 | |
| 27/05 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 278,86 | 16.510,78 | |
| 27/05 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 16.444,44 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 1.330,16 | 15.114,28 | |
| 05/06 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 46,18 | 15.068,10 | |
| 05/06 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 13,33 | 15.054,77 | |
| 05/06 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 15.054,47 | |
| 05/06 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 15.054,17 | |
| 17/06 | Πληρωμή | Λοιπά | 600,00 | 14.454,17 | |
| 22/06 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 06/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 14.449,17 | |
| 26/06 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 662,74 | 13.786,43 | |
| 29/06 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 13.720,09 | |
| 29/06 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 13.719,79 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 | Τήρηση βιβλίων Α΄ εξαμήνου | Λογιστικά | 248,00 | 13.471,79 | |
| 07/07 | Εντολή μεταφοράς (εισερχόμενη) | Είσπραξη κοινοχρήστων | 550,00 | 14.021,79 | |
| 07/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 4,00 | 14.017,79 | |
| 10/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 900,00 | 14.917,79 | |
| 10/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 250,46 | 14.667,33 | |
| 10/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 1,30 | 14.666,03 | |
| 13/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 900,00 | 15.566,03 | |
| 13/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 900,00 | 16.466,03 | |
| 14/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 900,00 | 17.366,03 | |
| 15/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 575,63 | 17.941,66 | |
| 16/07 | Μισθός θυρωρού Ιουλίου 2026 | Μισθοδοσία / Θυρωρός | 959,36 | 16.982,30 | |
| 16/07 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 761,08 | 16.221,22 | |
| 16/07 | Καθαρισμός 7 26 | Καθαριότητα | 300,00 | 15.921,22 | |
| 16/07 | Επίδομα αδείας θυρωρού | Μισθοδοσία / Θυρωρός | 173,63 | 15.747,59 | |
| 16/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 65,76 | 15.681,83 | |
| 16/07 | Επίδομα αδείας καθαρίστριας | Μισθοδοσία / Θυρωρός | 12,00 | 15.669,83 | |
| 17/07 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 56,38 | 15.613,45 | |
| 17/07 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 0,40 | 15.613,05 | |
| 20/07 | Άνθη / λουλούδια | Λοιπά έξοδα | 67,80 | 15.545,25 | |
| 20/07 | Έξοδα τήρησης λογαριασμού 07/26 | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 5,00 | 15.540,25 | |
| 21/07 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων · αιτιολογία 1021-438 | Απευθείας καταθέσεις | 450,00 | 15.990,25 | |
| 24/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 350,34 | 15.639,91 | |
| 24/07 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 282,69 | 15.357,22 | |
| 24/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 52,39 | 15.304,83 | |
| 24/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 35,32 | 15.269,51 | |
| 24/07 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 30,82 | 15.238,69 | |
| 24/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 15.235,19 | |
| 24/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 15.231,69 | |
| 24/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 1,30 | 15.230,39 | |
| 24/07 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 1,30 | 15.229,09 | |
| 27/07 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 15.162,75 | |
| 27/07 | Έξοδα πάγιας εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 0,30 | 15.162,45 | |
| 28/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 5.000,00 | 20.162,45 | |
| 29/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 2.435,32 | 22.597,77 | |
| 31/07 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 2.500,00 | 25.097,77 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Κατηγορία | Πίστωση | Χρέωση | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 3.300,00 | 21.797,77 | |
| 03/08 | Άνθη / λουλούδια | Λοιπά έξοδα | 67,80 | 21.729,97 | |
| 03/08 | Συντήρηση ανελκυστήρα (Ιούλιος 2026) | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 21.663,63 | |
| 03/08 | Συνδρομή προγράμματος | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 10,00 | 21.653,63 | |
| 03/08 | Έξοδα εντολής | Τραπεζικά έξοδα / προμήθειες | 3,50 | 21.650,13 | |
| 03/08 | Απευθείας κατάθεση κοινοχρήστων | Απευθείας καταθέσεις | 3.000,00 | 24.650,13 | |
| 04/08 | Μισθός θυρωρού Αυγούστου 2026 | Μισθοδοσία / Θυρωρός | 959,36 | 23.690,77 | |
| 04/08 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 777,68 | 22.913,09 | |
| 04/08 | Καθαρισμός ΑΥΓ26 | Καθαριότητα | 300,00 | 22.613,09 | |
| 04/08 | Εντολή μεταφοράς | Πληρωμές / μεταφορές | 129,33 | 22.483,76 | |
| 05/08 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 1.163,87 | 23.647,63 | |
| 10/08 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 38,85 | 23.608,78 | |
| 18/08 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 5.000,00 | 28.608,78 | |
| 20/08 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 4.497,99 | 33.106,77 | |
| 24/08 | Διάφορες πληρωμές | Πληρωμές / μεταφορές | 295,43 | 32.811,34 | |
| 24/08 | ΕΥΔΑΠ | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 79,85 | 32.731,49 | |
| 24/08 | ΕΥΔΑΠ | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 19,83 | 32.711,66 | |
| 25/08 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 1.959,35 | 34.671,01 | |
| 25/08 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 295,43 | 34.375,58 | |
| 27/08 | Εξόφληση τεχνικού / προμηθευτή | Συντήρηση / Τεχνικά | 66,34 | 34.309,24 | |
| 31/08 | MyButler – απόδοση εισπράξεων ΔΙΑΣ | Είσπραξη (MyButler/ΔΙΑΣ) | 882,73 | 35.191,97 | |
| 31/08 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 79,85 | 35.112,12 | |
| 31/08 | Άνθη / λουλούδια | Λοιπά έξοδα | 67,80 | 35.044,32 | |
| 31/08 | Πάγια εντολή ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο) | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 19,83 | 35.024,49 |
Το υπόλοιπο ισοσκελίζεται μήνα-μήνα (αρχικό + πιστώσεις − χρεώσεις = τελικό). Τα αντίγραφα κίνησης ανά μήνα βρίσκονται στην καρτέλα «Τράπεζα ανά μήνα».
Viva Wallet της Butler IKE για το κτήριο, λογαριασμός •••• 3937 · Μάιος–Ιούνιος 2026. Ανώνυμη παρουσίαση (χωρίς ονόματα φυσικών προσώπων / IBAN τρίτων). Οι μεταφορές Wallet2Wallet είναι εσωτερικές κινήσεις της MyButler.
| Μήνας | Αρχικό υπ. | Εισπράξεις | Πληρωμές | Καθαρό | Τελικό υπ. | Κιν. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μάιος 2026 | 0,00 | 1.131,75 | 878,61 | 253,14 | 253,14 | 6 |
| Ιούνιος 2026 | 253,14 | 3.648,90 | 3.852,50 | -203,60 | 49,54 | 23 |
| Ημ/νία | Περιγραφή (ανώνυμη) | Συναλλασσόμενος | Κατηγορία | Είσπραξη | Πληρωμή | Υπόλοιπο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/2026 | Wallet2Wallet – είσπραξη ΔΙΑΣ | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 878,61 | 878,61 | |
| 25/5/2026 | Wallet2Wallet – αντιλογισμός (λογιστής) | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 198,40 | 680,21 | |
| 25/5/2026 | Wallet2Wallet – εξόφληση με κατάθεση & συμψηφισμό | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Εσωτερική μεταφορά / Εξόφληση | 284,01 | 396,20 | |
| 25/5/2026 | Wallet2Wallet – εξόφληση ΤΓΣ 2026 | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Γεν. Συνέλευση | 200,00 | 196,20 | |
| 25/5/2026 | Wallet2Wallet – έναντι email | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Ιστοσελίδα / Email | 196,20 | 0,00 | |
| 26/5/2026 | Wallet2Wallet – website | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 253,14 | 253,14 | |
| 2/6/2026 | Wallet2Wallet – είσπραξη ΔΙΑΣ | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 790,31 | 1.043,45 | |
| 2/6/2026 | Λουλούδια (εξόφληση) | Προμηθευτής | Λοιπά έξοδα | 67,80 | 975,65 | |
| 2/6/2026 | Μεταφορά σε IBAN τρίτου | Τρίτος (ανώνυμα) | Λοιπά | 1,50 | 974,15 | |
| 2/6/2026 | Πληρωμή παρόχου ρεύματος/αερίου | Πάροχος ενέργειας | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 973,84 | 0,31 | |
| 2/6/2026 | Έξοδα συναλλαγής – πάροχος ρεύματος/αερίου | Πάροχος ενέργειας | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 0,30 | 0,01 | |
| 3/6/2026 | Φόρτιση wallet – κατάθεση από τράπεζα | Τράπεζα | Λοιπά | 174,79 | 174,80 | |
| 3/6/2026 | Φόρτιση wallet από λογαριασμό του κτηρίου | Κτήριο | Λοιπά | 0,50 | 174,30 | |
| 3/6/2026 | Wallet2Wallet – εξόφληση συνέλευσης | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Γεν. Συνέλευση | 100,00 | 74,30 | |
| 3/6/2026 | Wallet2Wallet – έναντι Ιουνίου 2026 | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Εσωτερική μεταφορά / Εξόφληση | 74,30 | 0,00 | |
| 26/6/2026 | Wallet2Wallet – είσπραξη ΔΙΑΣ | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 894,60 | 894,60 | |
| 26/6/2026 | Απολύμανση | Προμηθευτής | Συντήρηση / Τεχνικά | 248,00 | 646,60 | |
| 26/6/2026 | Μεταφορά σε IBAN τρίτου | Τρίτος (ανώνυμα) | Λοιπά | 1,50 | 645,10 | |
| 29/6/2026 | Λουλούδια (εξόφληση) | Προμηθευτής | Λοιπά | 339,00 | 306,10 | |
| 29/6/2026 | Μεταφορά σε IBAN τρίτου | Τρίτος (ανώνυμα) | Λοιπά | 1,50 | 304,60 | |
| 29/6/2026 | Πληρωμή παρόχου ρεύματος/αερίου | Πάροχος ενέργειας | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 47,63 | 256,97 | |
| 29/6/2026 | Έξοδα συναλλαγής – πάροχος ρεύματος/αερίου | Πάροχος ενέργειας | ΔΕΚΟ (ρεύμα/αέριο/νερό) | 0,30 | 256,67 | |
| 29/6/2026 | Wallet2Wallet – είσπραξη ΔΙΑΣ | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 894,60 | 1.151,27 | |
| 29/6/2026 | Πληρωμή ΕΦΚΑ (εργοδοτικές εισφορές) | ΕΦΚΑ | Ασφαλιστικά / ΕΦΚΑ | 323,47 | 827,80 | |
| 30/6/2026 | Wallet2Wallet – είσπραξη ΔΙΑΣ | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Είσπραξη ΔΙΑΣ / Wallet | 894,60 | 1.722,40 | |
| 30/6/2026 | Μισθός θυρωρού Ιουνίου 2026 | Εργαζόμενος | Μισθοδοσία / Θυρωρός | 1.145,86 | 576,54 | |
| 30/6/2026 | Μεταφορά σε IBAN τρίτου | Τρίτος (ανώνυμα) | Λοιπά | 1,50 | 575,04 | |
| 30/6/2026 | Wallet2Wallet – website | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Ιστοσελίδα / Email | 299,80 | 275,24 | |
| 30/6/2026 | Wallet2Wallet – μεταφορά για άλλο κτήριο | Butler IKE (Wallet2Wallet) | Λοιπά (άλλο κτήριο) | 225,70 | 49,54 |
Ακαδημίας 8, 106 71 Αθήνα · Κωδ. πολυκατοικίας 1021 · buildings@mybutler.gr
Για ερωτήματα ή αναφορά ζητήματος του κτηρίου χρησιμοποιήστε τη φόρμα παρακάτω.